|
|
Faktúra |
889,40
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
08.10.2025
|
QINTEL,s.r.o.
|
Hlavná 195, 07901 Veľké Kapušany |
36204749 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
829,02
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
06.10.2025
|
Adela Andrusová - ADELY
|
Nezábudková 1800/7, 07901 Veľké Kapušany |
41506120 |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
829,02
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
06.10.2025
|
Adela Andrusová - ADELY
|
Nezábudková 1800/7, 07901 Veľké Kapušany |
41506120 |
Riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
985,23
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51
|
07901 Veľké Kapušany |
46859241 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
985,23
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51
|
07901 Veľké Kapušany |
46859241 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447,70
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
MEDIKAT s.r.o.
|
Hlavná 174/1, 07901 Veľké Kapušany |
55588069 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447,70
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
29.09.2025
|
MEDIKAT s.r.o.
|
Hlavná 174/1, 07901 Veľké Kapušany |
55588069 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
47,31
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Bölöni s.r.o.
|
Kapušianske Kľačany 200, 07901 Kapušianske Kľačany |
45916926 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
47,31
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
02.10.2025
|
Bölöni s.r.o.
|
Kapušianske Kľačany 200, 07901 Kapušianske Kľačany |
45916926 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
597,17
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
Ladislav JAKUB-čist.žumpy
|
Vojany 115, 07672 Vojany |
40938191 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
597,17
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
Ladislav JAKUB-čist.žumpy
|
Vojany 115, 07672 Vojany |
40938191 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
20.10.2025
|
Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22
|
03601 Martin |
33580511 |
Riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84,00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
20.10.2025
|
Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22
|
03601 Martin |
33580511 |
Riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59,50
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
25.09.2025
|
Katolické pedagogické a katechetické cen Železničiarov 253/1
|
02801 Trstená |
35581441 |
Riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59,50
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
25.09.2025
|
Katolické pedagogické a katechetické cen Železničiarov 253/1
|
02801 Trstená |
35581441 |
Riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |