|
Faktúra |
33
|
udržbársky materiál
|
125,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ŠIVINET |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
32
|
správa IT za 02/2025
|
345,63 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
31
|
telek.služby
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
30
|
prenájom rohoží
|
41,08 |
s DPH |
|
26054063
|
07.03.2025 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
28
|
ekonomická PP rohož
|
181,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
B2Bpartner |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
29
|
elektrina 02/2025
|
1 065,10 |
s DPH |
|
5100316188C
|
06.03.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
27
|
odber tepla február
|
18 582,41 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
05.03.2025 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
25
|
telek.služby
|
67,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
26
|
udržbársky materiál
|
134,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
24
|
plyn - marec
|
255,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
03.03.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
23
|
telek.služby
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
26.02.2025 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
21
|
prečistenie kanalizácie
|
314,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Ladislav JAKUB-čist.žumpy |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
22
|
offline licencia
|
53,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
AITEC, s.r.o. prevádzka |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
17
|
plyn za január
|
279,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
12.02.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
19
|
elektrina január
|
2 199,47 |
s DPH |
|
5100316188C
|
12.02.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
18
|
plyn za február
|
271,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
12.02.2025 |
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
20
|
udržbársky materiál
|
78,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
16
|
telek.služby
|
27,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
14.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
15
|
prenájom rohoží
|
29,89 |
s DPH |
|
26054063
|
10.02.2025 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
14
|
pobyt detí na LV
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Daniela Šimonová prevádzka Penzión Sabina, 059 17 Vernár |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
11.02.2025 |
13.03.2025 |