|
|
Faktúra |
313,56
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
15.10.2025
|
KOSIT EAST s.r.o.
|
Rastislavova 98, 04346 Košice |
36211451 |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Odber tepla 12/2025
|
15 105,57 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
09.01.2026 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
mVL 10-12/2025
|
25,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
VEMA s.r.o. Bratislava |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
Elektrina
|
1 115,39 |
s DPH |
|
5100316188C
|
08.01.2026 |
VSE a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
prenájom rohoží 12/2025
|
31,14 |
s DPH |
|
26054063
|
07.01.2026 |
Lindström |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
telekom. služby
|
70,22 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
IT správa + IT nad rámec
|
939,72 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
telekomunikačné služby - dec
|
22,55 |
s DPH |
|
A2009051
|
05.01.2026 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
vodné a spočné
|
3 071,81 |
s DPH |
|
80-000061109PO2012
|
05.01.2026 |
VVS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
Lahti trojsed
|
1 293,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
RIA NABYTOK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
hygienicky materiál
|
293,04 |
s DPH |
|
311550
|
18.12.2025 |
ILLE-Papier-Service SK |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
interierove zariadenie
|
4 451,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
RUDYMONT-Adrian Rudy |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
17.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
údržba miestnosti v ŠJ
|
1 479,84 |
s DPH |
|
1/2021
|
17.12.2025 |
BUKÓ - firma, s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
17.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
ozonový generátor
|
477,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
MEDIKAT s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
17.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
tonery HP
|
544,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
16.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
kniha dochádzky
|
130,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
QINTEL,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
16.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
16.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
led reflektor Emos
|
630,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
SVIETIDLÁ-Beáta LIZÁKOVÁ |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
16.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
toner Epson T6161
|
406,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
GLOBUS |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
15.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
kancel.papier Xerox
|
431,28 |
s DPH |
|
04/2020
|
15.12.2025 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
15.12.2025 |
21.01.2026 |