|
Zmluva |
ŠJ-RZ-04/2022 Dodatok č.2
|
Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
FBR s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-03/2022 Dodatok č.1
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-mrazené výrobky
|
9.779.30 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-02/2022 Dodatok č.1
|
Ostatné potravinárske výrobky
|
28 290,09 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
Zmluva |
ŠJ-RZ- 05/2022 Dodatok č.1
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
Faktúra |
FV-2582/2020/10162582-ŠJ
|
rôzne potravinárske výrobky
|
99,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
PICADO,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
FV-2454/2020 / 10162454-ŠJ
|
rôzne potravinárske výrobky
|
369,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
PICADO,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
23/2020 / 2290042327
|
elektrina za 01/20
|
1 361,75 |
s DPH |
|
5100316188C
|
14.02.2020 |
VSE |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
2193/2020 / 10162193-ŠJ
|
rôzne potravinárske výrobky
|
500,63 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PICADO,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
21/2020 / 8252946245
|
telekom služby
|
23,72 |
s DPH |
|
1020074800
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
200103183 / ŠJ-ŠO-Ž
|
školské ovocie
|
2,66 |
s DPH |
|
ŠJ-RZ-ŠO 06/2020
|
11.06.2020 |
HOOK,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.10.2020 |
|
Zmluva |
20/1569/0002 01/2020
|
Antik, pripojenie k sieti internet
|
0,05 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídl. POH 43, 07955 Veľké Kapušany |
Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
Faktúra |
19/2020 / 8251800101
|
telekom služby
|
41,27 |
s DPH |
|
9901151444
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
15/2020 / 2020310112
|
úradná skúška výťahu
|
156,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
04.02.2020 |
Technická inšpekcia a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
05.02.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
13/2020 / 0135193431
|
telekom služby-telefón
|
29,40 |
s DPH |
|
A2009051
|
30.01.2020 |
ORANGE Slovensko , a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
07/2020 / 8412241534
|
vyúčtovanie r. 2019
|
45,42 |
s DPH |
|
9100115374
|
16.01.2020 |
Slov. plyn. priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
06/2020 / 8629392757
|
plyn za január
|
208,00 |
s DPH |
|
9100115374
|
16.01.2020 |
Slov. plyn. priemysel |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
05/2020 / 2290042327
|
elektrina za 12/19
|
1 087,03 |
s DPH |
|
5100316188C
|
16.01.2020 |
VSE |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
04/2020 / 8250704544
|
telekom služby
|
23,72 |
s DPH |
|
1020074800
|
16.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
24/2020 / 202002545
|
manažment školy-február
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
RAABE |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
09.03.2020 |
|
Faktúra |
200104200 / ŠJ-ŠO-O
|
školské ovocie
|
10,80 |
s DPH |
|
ŠJ-RZ-ŠO 06/2020
|
03.09.2020 |
HOOK,s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |