|
Zmluva |
ZŠ-01/2023
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
Cenníkelektriny |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22,55
|
(Bez popisu)
|
A2009051 |
s DPH |
26.09.2025
|
ORANGE Slovensko,a.s.
|
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22,55
|
(Bez popisu)
|
A2009051 |
s DPH |
26.09.2025
|
ORANGE Slovensko,a.s.
|
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 |
Riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
44,00
|
(Bez popisu)
|
9 100 115 374,00 |
s DPH |
01.09.2025
|
Slov.plyn.priemysel
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 |
Riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
44,00
|
(Bez popisu)
|
9 100 115 374,00 |
s DPH |
01.09.2025
|
Slov.plyn.priemysel
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 |
Riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135,00
|
(Bez popisu)
|
9 100 115 374,00 |
s DPH |
01.10.2025
|
Slov.plyn.priemysel
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135,00
|
(Bez popisu)
|
9 100 115 374,00 |
s DPH |
01.10.2025
|
Slov.plyn.priemysel
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
Zmluva |
ŠJ-RZ-03/2022 Dodatok č.1
|
dodávka potarvín do ŠJ POH-mrazené výrobky
|
9.779.30 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3 067,55
|
(Bez popisu)
|
80-000061109PO2012 |
s DPH |
02.10.2025
|
VVS
|
Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3 067,55
|
(Bez popisu)
|
80-000061109PO2012 |
s DPH |
02.10.2025
|
VVS
|
Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
Zmluva |
03/2020
|
nájomná zmluva
|
7/h |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
MFK Veľké Kapušany |
ZŠ P.O.Hviezdoslava, P.O.Hviezdoslava 43, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
Zmluva |
02/2020
|
nájomná zmluva
|
7/h |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Volejbalový klub Veľké Kapušany,o.z. |
|
Henrieta Bereščiková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
odber tepla - november
|
6 902.08 |
s DPH |
|
23-6-85-01-058
|
08.12.2022 |
TERMMING a.s. |
ZŠ P.O.Hviezdoslava , sídl. P.O.H. 43, 07901 Veľké Kapušany |
Bereščiková Henrieta Mgr. |
Riaditeľka školy |
08.12.2022 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23,99
|
(Bez popisu)
|
1 020 074 800,00 |
s DPH |
10.10.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
23,99
|
(Bez popisu)
|
1 020 074 800,00 |
s DPH |
10.10.2025
|
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
41,08
|
(Bez popisu)
|
26 054 063,00 |
s DPH |
15.10.2025
|
Lindström
|
Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava |
35742364 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20,54
|
(Bez popisu)
|
26 054 063,00 |
s DPH |
23.09.2025
|
Lindström
|
Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava |
35742364 |
Riaditeľka školy |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
41,08
|
(Bez popisu)
|
26 054 063,00 |
s DPH |
15.10.2025
|
Lindström
|
Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava |
35742364 |
Riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20,54
|
(Bez popisu)
|
26 054 063,00 |
s DPH |
23.09.2025
|
Lindström
|
Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava |
35742364 |
Riaditeľka školy |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275,13
|
(Bez popisu)
|
311 550,00 |
s DPH |
03.09.2025
|
ILLE-Papier-Service SK
|
Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 |
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |